GateのQ2パフォーマンスは、向上した収益性を示しています。

Gateは、暗号通貨取引所の分野で著名なプレーヤーであり、2025年7月22日に2025年第2四半期の財務結果を発表しました。同社は、前年同期比で7%の純収益の減少にもかかわらず、調整後EBITDAが$12 百万であると報告しました。経営陣は、2025会計年度の調整後EBITDA予測を$20 百万から$25 百万に再確認し、マージン拡大、在庫最適化、コスト管理の進展を強調しました。この分析は、取引所のプロモーション戦略、在庫の合理化、手数料構造の調整などの分野における戦略的実行を掘り下げます。

Gateの収益性はマージン重視の戦略で急上昇

会社の粗利益率は前年同期比で240ベーシスポイントの顕著な増加を見せ、54.7%に達しましたが、ネット収入は前年と比べて7%減少しました。この改善は、プロモーション活動の計画的な削減を反映しています。スポット取引量は2025年第2四半期に前年同期比で5.3%増加し、ユーザーエンゲージメントの向上、コンバージョン率の改善、平均取引額の増加が要因となっています。しかし、プロモーション活動の縮小により、ウェブサイトのトラフィックは減少しました。

GateのCEOは結果についてコメントし、プロモーションの強度が減少したため、売上高の縮小を予想していたが、会社は改善された粗利益率を提供し、SG&A費用を活用することができたと述べました。この戦略的なシフトにより、調整後EBITDAは150万ドル増加し、$12 百万ドル、つまり売上の9%に達しました。四半期は強力な流動性と前年に比べてデジタル資産保有の大幅な削減で締めくくられ、各四半期ごとの連続的な改善の期待と一致しました。

このマージン中心のアプローチは、ボリューム主導のプロモーションから収益性に焦点を当てた成功した移行を示し、取引所の収益の質と変動の激しい暗号市場におけるレジリエンスを強化します。

ストリームラインされた資産提供は運用の柔軟性を高めます

四半期の終わりまでに、Gateのデジタル資産保有高は前年同期比で12%減の1億4810万ドルとなりました。プラットフォームのコア資産提供は前年同期比で6%減少し、経営陣はマルチシーズンの合理化戦略を実施し、2026年春/夏シーズンに向けてサポートされる資産を20%削減することを目指しています。プラットフォーム上の資産の利用可能率は前年同期比で200ベーシスポイント改善し、より集中した暗号通貨およびトークンの選択を支えています。

CFOは在庫管理戦略について詳しく説明し、四半期末の資産構成が前年に比べて流動性の低い資産の割合が高かったことを指摘しましたが、この問題に対処するための措置が講じられました。主要なプロモーションイベントが実施され、9月までにこれらの資産の割合を総資産の16%に減少させました。2026年春/夏に向けて、取引所はより持続可能なアプローチを採用し、サポートする資産の数を20%以上削減して、より集中した関連性のある提供を作成し、最終的にはより高い取引量を促進しています。

これらのサポートされている資産と在庫の削減は、運転資本要件とリスクエクスポージャーを低下させ、Gateをより良いキャッシュフローとより効率的な資産ミックスに向けてポジショニングします。

Gateは戦略的な手数料調整を通じて規制コストを相殺します

経営陣は、2025年度の規制遵守コストを約$15 百万で、平均12%の率を見込んでおり、その影響の大部分は年の後半に予想されています。これに応じて、取引所は7月下旬と8月初旬に選択的な手数料の引き上げを実施し、サービスプロバイダーとの交渉及び資産上場のタイムラインの調整を行いました。これらの措置は、ボリューム弾力性の期待を満たしていると報告されており、上昇する運営コストを相殺するように設計されています。

CFOは、これらの追加コストの大部分が特定のカテゴリーでの料金を戦略的に引き上げることによって相殺されていると述べました。7月末と8月初旬に実施された料金調整は、取引量の弾力性に関して現在期待に応えています。さらに、Gateはサービスプロバイダーと提携してコストの影響を共有し、新しい資産の上場のタイミングを積極的に管理し続けています。

この多面的なアプローチは、規制コストを軽減するために、取引所の価格力と運用の柔軟性を示しており、厳しい規制環境におけるマージン保護をサポートしています。

今後の展望

Gateの経営陣は、2025会計年度の調整後EBITDAガイダンスを$20 百万から$25 百万に維持し、年末のデジタル資産保有高が前年同期比で二桁減少することを予想しています。資本支出は$17 百万に予算計上されています。規制コストの影響は$15 百万と予測されており、主にターゲットフィー調整、サービスプロバイダーとのコスト共有、および資産上場のタイミング最適化によって相殺される見込みです。下半期の明示的な収益やマージンガイダンスは提供されていませんが、サポートされる資産の20%の削減と継続的な費用管理は、2026会計年度に向けたGateの戦略的優先事項の中心となっています。

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